Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30170143 |
Číslo faktúry: | FD /0159/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | internet portál 07/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0159_17 |
Zverejnené: | 14.07.2017 |