Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1640006224 |
Číslo faktúry: | FD /0147/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1922,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2016 |
Dátum úhrady: | 30.05.2016 |
Súbor: | FD_0147_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |