Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0238/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1722,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2019 |
Dátum úhrady: | 08.10.2019 |
Súbor: | FD_0238_19 |
Zverejnené: | 09.10.2019 |