Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0053/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 02/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2022 |
Dátum úhrady: | 07.03.2022 |
Súbor: | FDO_0053_22 |
Zverejnené: | 08.03.2022 |