Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 14:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0138/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváhom
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.04. - 07.05.2024
Fakturovaná suma s DPH: 93,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.05.2024
Dátum vystavenia: 13.05.2024
Dátum splatnosti: 27.05.2024
Dátum úhrady: 17.05.2024
Súbor: FD_0138_24
Zverejnené: 17.05.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov