Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011638335
Číslo faktúry: FD /0247/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 09/2016, VO
Fakturovaná suma s DPH: 609,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.09.2016
Dátum vystavenia: 25.08.2016
Dátum splatnosti: 15.09.2016
Dátum úhrady: 26.09.2016
Súbor: FD_0247_16
Zverejnené: 29.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov