Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:18.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257038025
Číslo faktúry: FD /0252/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 08/2016
Fakturovaná suma s DPH: 3875,23
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.09.2016
Dátum vystavenia: 31.08.2016
Dátum splatnosti: 21.09.2016
Dátum úhrady: 26.09.2016
Súbor: FD_0252_16
Zverejnené: 29.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov