Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011641847
Číslo faktúry: FD /0267/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 10 /2016
Fakturovaná suma s DPH: 622,93
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.10.2016
Dátum vystavenia: 26.09.2016
Dátum splatnosti: 15.10.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0267_16
Zverejnené: 06.10.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov