Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257038494
Číslo faktúry: FD /0282/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 09/2016
Fakturovaná suma s DPH: 3019,62
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.10.2016
Dátum vystavenia: 30.09.2016
Dátum splatnosti: 21.10.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0282_16
Zverejnené: 19.10.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov