Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7791160331
Číslo faktúry: FD /0345/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 11/2016
Fakturovaná suma s DPH: 201,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2016
Dátum vystavenia: 02.12.2016
Dátum splatnosti: 19.12.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0345_16
Zverejnené: 14.12.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov