Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3792105492
Číslo faktúry: FD /0373/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2016
Fakturovaná suma s DPH: 190,63
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2016
Dátum splatnosti: 18.01.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0373_16
Zverejnené: 17.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov