Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 23:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1150089590
Číslo faktúry: FD /0378/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.12.2016 - 07.01.2017
Fakturovaná suma s DPH: 45,42
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.01.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2016
Dátum splatnosti: 27.01.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0378_16
Zverejnené: 17.01.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov