Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391
Číslo faktúry: FD /0027/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.1. - 7.2.2017
Fakturovaná suma s DPH: 74,57
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.02.2017
Dátum vystavenia: 14.02.2017
Dátum splatnosti: 28.02.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0027_17
Zverejnené: 22.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov