Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 17:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011709804
Číslo faktúry: FD /0019/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 02/2017
Fakturovaná suma s DPH: 429,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.02.2017
Dátum vystavenia: 01.02.2017
Dátum splatnosti: 15.02.2017
Dátum úhrady: 14.02.2017
Súbor: FD_0019_17
Zverejnené: 22.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov