Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1793061221
Číslo faktúry: FD /0016/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 01/2017
Fakturovaná suma s DPH: 197,59
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.02.2017
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 20.02.2017
Dátum úhrady: 20.02.2017
Súbor: FD_0016_17
Zverejnené: 22.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov