Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051701562
Číslo faktúry: FD /0017/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 01/2017
Fakturovaná suma s DPH: 502,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.02.2017
Dátum vystavenia: 31.01.2017
Dátum splatnosti: 28.02.2017
Dátum úhrady: 14.02.2017
Súbor: FD_0017_17
Zverejnené: 22.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov