Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7794024113
Číslo faktúry: FD /0044/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2017
Fakturovaná suma s DPH: 209,53
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2017
Dátum vystavenia: 28.02.2017
Dátum splatnosti: 20.03.2017
Dátum úhrady: 20.03.2017
Súbor: FD_0044_17
Zverejnené: 03.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov