Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1157554564
Číslo faktúry: FD /0087/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.3. - 7.4.2017
Fakturovaná suma s DPH: 63,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.04.2017
Dátum vystavenia: 13.04.2017
Dátum splatnosti: 27.04.2017
Dátum úhrady: 20.04.2017
Súbor: FD_0087_17
Zverejnené: 24.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov