Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6794994024
Číslo faktúry: FD /0075/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 03/2017
Fakturovaná suma s DPH: 206,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.04.2017
Dátum vystavenia: 01.04.2017
Dátum splatnosti: 18.04.2017
Dátum úhrady: 18.04.2017
Súbor: FD_0075_17
Zverejnené: 24.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov