Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 09:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051706262
Číslo faktúry: FD /0078/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 03/2017
Fakturovaná suma s DPH: 348,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.04.2017
Dátum vystavenia: 31.03.2017
Dátum splatnosti: 02.05.2017
Dátum úhrady: 10.04.2017
Súbor: FD_0078_17
Zverejnené: 24.04.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov