Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 06:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011727769
Číslo faktúry: FD /0098/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 05/2017
Fakturovaná suma s DPH: 430,08
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 26.04.2017
Dátum splatnosti: 15.05.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0098_17
Zverejnené: 05.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov