Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 09:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10117318833
Číslo faktúry: FD /0117/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 06/2017
Fakturovaná suma s DPH: 430,08
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.06.2017
Dátum vystavenia: 25.05.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0117_17
Zverejnené: 07.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov