Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051709237
Číslo faktúry: FD /0107/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 04/2017 - el. energia
Fakturovaná suma s DPH: 269,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.05.2017
Dátum vystavenia: 30.04.2017
Dátum splatnosti: 30.05.2017
Dátum úhrady: 12.05.2017
Súbor: FD_0107_17
Zverejnené: 07.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov