Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011731832
Číslo faktúry: FD /0115/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 06/2017
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.06.2017
Dátum vystavenia: 25.05.2017
Dátum splatnosti: 15.06.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0115_17
Zverejnené: 07.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov