Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051711823
Číslo faktúry: FD /0127/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 05/2017 - 5 odb. miest
Fakturovaná suma s DPH: 245,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2017
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum splatnosti: 30.06.2017
Dátum úhrady: 13.06.2017
Súbor: FD_0127_17
Zverejnené: 15.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov