Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011062001
Číslo faktúry: FD /0121/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 05/2017
Fakturovaná suma s DPH: 159,62
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.06.2017
Dátum vystavenia: 01.06.2017
Dátum splatnosti: 19.06.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0121_17
Zverejnené: 15.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov