Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 20:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257042368
Číslo faktúry: FD /0126/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: FCC, s.r.o
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 05/2017
Fakturovaná suma s DPH: 3163,25
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2017
Dátum vystavenia: 31.05.2017
Dátum splatnosti: 21.06.2017
Dátum úhrady: 13.06.2017
Súbor: FD_0126_17
Zverejnené: 15.06.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov