Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011735490
Číslo faktúry: FD /0151/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 07/2017
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.07.2017
Dátum vystavenia: 26.06.2017
Dátum splatnosti: 15.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0151_17
Zverejnené: 14.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov