Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1761609378
Číslo faktúry: FD /0104/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 04/2014
Fakturovaná suma s DPH: 158,83
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.05.2014
Dátum vystavenia: 03.05.2014
Dátum splatnosti: 19.05.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0104_14
Zverejnené: 07.05.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov