Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051714470
Číslo faktúry: FD /0164/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 06/2017
Fakturovaná suma s DPH: 238,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.07.2017
Dátum vystavenia: 30.06.2017
Dátum splatnosti: 31.07.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0164_17
Zverejnené: 14.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov