Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/6
Číslo faktúry: FD /0135/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: 8.5.- 07.06.2017
Fakturovaná suma s DPH: 47,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.06.2017
Dátum vystavenia: 16.06.2017
Dátum splatnosti: 30.06.2017
Dátum úhrady: 26.06.2017
Súbor: FD_0135_17
Zverejnené: 14.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov