Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051716070
Číslo faktúry: FD /0179/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 07/2017
Fakturovaná suma s DPH: 310,07
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2017
Dátum vystavenia: 31.07.2017
Dátum splatnosti: 30.08.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0179_17
Zverejnené: 07.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov