Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 9798914124
Číslo faktúry: FD /0183/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 07/2017
Fakturovaná suma s DPH: 107,81
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.08.2017
Dátum vystavenia: 01.08.2017
Dátum splatnosti: 15.08.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0183_17
Zverejnené: 10.08.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov