Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 23:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011744835
Číslo faktúry: FD /0214/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 09 2017
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.09.2017
Dátum vystavenia: 25.08.2017
Dátum splatnosti: 15.09.2017
Dátum úhrady: 07.09.2017
Súbor: FD_0214_17
Zverejnené: 08.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov