Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1170253415
Číslo faktúry: FD /0194/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.7. - 7.8.2017
Fakturovaná suma s DPH: 41,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.08.2017
Dátum vystavenia: 15.08.2017
Dátum splatnosti: 27.08.2017
Dátum úhrady: 21.08.2017
Súbor: FD_0194_17
Zverejnené: 08.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov