Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051719498
Číslo faktúry: FD /0220/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 08/2017
Fakturovaná suma s DPH: 334,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.09.2017
Dátum vystavenia: 31.08.2017
Dátum splatnosti: 02.10.2017
Dátum úhrady: 13.09.2017
Súbor: FD_0220_17
Zverejnené: 21.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov