Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051720952
Číslo faktúry: FD /0248/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 9/2017, VO, OŠK,hasiči
Fakturovaná suma s DPH: 360,50
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2017
Dátum vystavenia: 30.09.2017
Dátum splatnosti: 30.10.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0248_17
Zverejnené: 09.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov