Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 03:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1175143933
Číslo faktúry: FD /0255/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.9. - 7.10. 2017
Fakturovaná suma s DPH: 53,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.10.2017
Dátum vystavenia: 13.10.2017
Dátum splatnosti: 27.10.2017
Dátum úhrady: 20.10.2017
Súbor: FD_0255_17
Zverejnené: 24.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov