Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 14:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011753797
Číslo faktúry: FD /0274/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 11/2017
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.11.2017
Dátum vystavenia: 01.11.2017
Dátum splatnosti: 15.11.2017
Dátum úhrady: 03.11.2017
Súbor: FD_0274_17
Zverejnené: 07.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov