Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 13:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/10
Číslo faktúry: FD /0292/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.10. - 07.11.2017
Fakturovaná suma s DPH: 72,65
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.11.2017
Dátum vystavenia: 15.11.2017
Dátum splatnosti: 27.11.2017
Dátum úhrady: 20.11.2017
Súbor: FD_0292_17
Zverejnené: 28.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov