Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:17.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051724430
Číslo faktúry: FD /0284/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 10/2017
Fakturovaná suma s DPH: 459,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.11.2017
Dátum vystavenia: 31.10.2017
Dátum splatnosti: 30.11.2017
Dátum úhrady: 09.11.2017
Súbor: FD_0284_17
Zverejnené: 28.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov