Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2171120616
Číslo faktúry: FD /0291/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 1.8. - .31.10.2017, vodné, stočné
Fakturovaná suma s DPH: 164,06
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.11.2017
Dátum vystavenia: 14.11.2017
Dátum splatnosti: 28.11.2017
Dátum úhrady: 20.11.2017
Súbor: FD_0291_17
Zverejnené: 28.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov