Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 18:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051727289
Číslo faktúry: FD /0318/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 11/2017
Fakturovaná suma s DPH: 583,19
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.12.2017
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum splatnosti: 01.01.2018
Dátum úhrady: 13.12.2017
Súbor: FD_0318_17
Zverejnené: 18.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov