Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 17/00378
Číslo faktúry: FD /0320/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ENERCOM s.r.o
Adresa: Novozámocká 102,94905 Nitra
IČO: 44658591
Predmet: kontrola bezp. detského ikriska
Fakturovaná suma s DPH: 193,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.12.2017
Dátum vystavenia: 04.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum úhrady: 13.12.2017
Súbor: FD_0320_17
Zverejnené: 18.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov