Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 03:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8200047214
Číslo faktúry: FD /0346/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 12/2017
Fakturovaná suma s DPH: 145,13
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 18.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0346_17
Zverejnené: 10.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov