Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 18:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051731726
Číslo faktúry: FD /0350/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 12 2017
Fakturovaná suma s DPH: 747,18
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 30.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0350_17
Zverejnené: 10.01.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov