Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/13
Číslo faktúry: FD /0352/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: 08.12.2017 - 07.01.2018 vyúč.
Fakturovaná suma s DPH: 57,84
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2017
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 14.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0352_17
Zverejnené: 06.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov