Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 22:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2171144004
Číslo faktúry: FD /0353/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: vyúčt. 4/4 2017
Fakturovaná suma s DPH: 10,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.01.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2017
Dátum splatnosti: 29.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0353_17
Zverejnené: 06.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov