Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 80721391/01
Číslo faktúry: FD /0041/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.1. - 7.2.2018
Fakturovaná suma s DPH: 82,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.02.2018
Dátum vystavenia: 14.02.2018
Dátum splatnosti: 28.02.2018
Dátum úhrady: 19.02.2018
Súbor: FD_0041_18
Zverejnené: 21.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov