Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051804315
Číslo faktúry: FD /0067/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 02/2018
Fakturovaná suma s DPH: 541,31
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2018
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum splatnosti: 03.04.2018
Dátum úhrady: 07.03.2018
Súbor: FD_0067_18
Zverejnené: 26.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov